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2017年度内部控制审计报告(通告编号:2018-012)

2018.04.12      

内部控制审计报告

 

信会师报字[2018]第ZA11094号

 

上;;;L舫枪偻附蛹股份有限公司全体股东:

        凭证《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,,,,,,我们审计了上;;;L舫枪偻附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“上;;;L舫枪偻”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有用性。。。

        一、企业对内部控制的责任

         凭证《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的划定,,,,,,建设健全和有用实验内部控制,,,,,,并评价其有用性是上;;;L舫枪偻禄岬脑鹑。。。

        二、注册会计师的责任

         太阳城官网责任是在实验审计事情的基础上,,,,,,对财务报告内部控制的有用性揭晓审计意见,,,,,,并对注重到的非财务报告内部控制的重大缺陷举行披露。。。

        三、内部控制的固有局限性

         内部控制具有固有局限性,,,,,,保存不可防止和发明错报的可能性。。。别的,,,,,,由于情形的转变可能导致内部控制变得不适当,,,,,,或对控制政策和程序遵照的水平降低,,,,,,凭证内部控制审计效果推测未来内部控制的有用性具有一定风险。。。

        四、财务报告内部控制审计意见

         我们以为,,,,,,上;;;L舫枪偻2017年12月31日凭证《企业内部控制基本规范》和相关划定在所有重大方面坚持了有用的财务报告内部控制。。。

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